目 录
第一部分 党群工作部概况
一、 主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 党群工作部2015年度部门决算公开表
一、 2015年度收入支出决算总表
二、 2015年度收入决算表
三、 2015年度支出决算表
四、 2015年度财政拨款收入支出决算总表
五、 2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 党群工作部2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 党群工作部概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党的组织建设的方针、政策,研究和指导经济区的组织工作及各级领导班子的思想政治建设;
(二)探索新形势下加强基层党组织建设的新途径和新方法;负责党员的管理和发展工作,协调、规划和指导党员教育工作;
(三)提出列入全区党工委管理的领导班子的调整、配备意见和建议;
(四)负责干部队伍、人才队伍建设的规划、管理及培训教育工作;
(五)负责培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作;
(六)负责干部监督工作的综合、协调和指导,对党政领导干部以及干部选拔任用工作实施监督;
(七)负责全区宣传教育、思想政治工作、精神文明建设计划及方案的制定和组织实施工作;
(八)负责党员干部理论学习、思想教育及各基层组织开展精神文明建设的指导工作;
(九)把握正确的舆论导向,负责对外宣传政策的把关指导和对外宣传计划的制定、实施工作;做好外宣品(包括电视、宣传册等)的策划、设计、制作,审核以管委会名义对外宣传的各类稿件;
(十)负责对全区机关、事业单位工作人员的日常管理工作;
(十一)组织实施工资、福利、离退休制度和政策;
(十二)负责全区机关和事业单位机构改革以及机构编制的管理工作;
(十三)负责全区党的统一战线、对台、侨务工作及共青团、妇联等工作。
二、部门预算单位构成
下属事业单位是宣教中心和人才中心,但两个事业单位均没有独立法人和账户。
第二部分 党群工作部2015年度部门决算公开表
(详见附件)
表1:2015年度收入支出决算总表
表2:2015年度收入决算表
表3:2015年度支出决算表
表4:2015年度财政拨款收入支出决算总表
表5:2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表6:2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8:公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 党群工作部2015年度部门决算情况说明
一、关于党群工作部2015年度收入支出总体情况说明
按照现行部门决算管理有关规定,大连长兴岛经济区党群工作部2015年部门决算反映本部门的全部收支情况。
大连长兴岛经济区党群工作部2015年度收入总计799.95万元,支出总计799.95万元,本年结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2014年度相比,收、支总计各增加8.71万元,增长1.1%。主要原因:一是按照中央文件统一要求,2015年度普调工资,同时补发相应月份工资;二是因工资调整,公积金相应增加;三是按照大连市委文件规定,为我区19个村级基层党组织拨付党建工作经费等。
二、关于党群工作部2015年度收入决算情况说明
本年收入总计799.95万元,其中:
财政拨款799.95万元,指当年从市级财政取得的财政预算资金,占100%。
三、关于党群工作部 2015 年度支出决算情况说明
本年支出合计799.95万元,其中:一般公共服务支出589.64万元,占73.71%;文化体育与传媒支出48.43万元,6.05%;农林水事务支出127.52万元,占15.94%;住房保障支出34.35万元,占4.29%。
四、关于党群工作部2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
党群工作部2015年度财政拨款收支总决算799.95万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加8.71万元,增长1.1%。主要原因:一是按照中央文件统一要求,2015年度普调工资,同时补发相应月份工资;二是因工资调整,公积金相应增加;三是是按照大连市委文件规定,为我区19个村级基层党组织拨付党建工作经费等。
五、关于党群工作部 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
党群工作部 2015 年度财政拨款支出 799.95 万元,占本年支出合计的 100%。与 2014 年相比,财政拨款支出增加 8.71万元,增长 1.1%。主要原因:一是按照中央文件统一要求,2015年度普调工资,同时补发相应月份工资;二是因工资调整,公积金相应增加;三是按照大连市委文件规定,为我区19个村级基层党组织拨付党建工作经费等。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
党群工作部2015年度财政拨款支出799.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出589.64万元,占73.71%;文化体育与传媒(类)支出48.43万元,6.05%;农林水事务(类)支出127.52万元,占15.94%;住房保障(类)支出34.35万元,占4.29%。
( 三)财政拨款支出决算具体情况。
支出总计799.95万元,其中:一般公共服务支出589.64万元,文化体育与传媒支出48.43万元,农林水事务支出127.52万元,住房保障支出34.35万元。
1、一般公共服务支出589.64万元
(1)群众团体事务支出0.79万元。
其他群众团体事务支出0.79万元。主要是指群团组织开展相关活动的支出。
(2)党委办公厅(室)及相关机构事务535.49万元。
行政运行366.49万元。主要是指按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出169.00万元,主要是指大学生就业见习补贴、公益岗大学生经费、人才经费、干部经费等。
(3)组织事务37.44万元。
其他组织事务支出37.44万元。主要是指组织工作经费等。
2、文化体育与传媒支出48.43万元
群众文化48.43万元。主要是宣传工作经费及重点党报党刊订阅等。
3、农林水事务支出127.52万元。
对高校毕业生到基层任职补助127.52万元。
4、住房保障支出34.35万元
住房公积金34.35万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、关于党群工作部 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
党群工作部2015年度财政拨款基本支出544.29万元,其中:工资福利支出310.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;商品和服务支出29.16万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助204.14万元,主要包括:生活补助、住房公积金、提租补贴。
七、党群工作部2015年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况
2015年公共财政预算拨款“三公”经费决算数15.43万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组0批、0人;公务接待费0.43万元,国内公务接批次6次、11人;公务用车购置费0万元;公务用车运行费15.00万元。公务用车购置及保有情况:2015年购置车辆0辆,年末公务用车保有量3辆。2015年决算数比2014年决算数增加0.43万元,其中:因公出国(境)费比2014年决算数减少0万元;公务接待费比2014年增加0.43万元,主要原因是上级检查、考核接待;公务用车购置费比2014年减少0万元;公务用车运行费比2014年增加0万元。
第四部分 名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):
反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
7.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
9.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。