目 录
第一部分:招标局部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分:招标局部门2016年度部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表总表
五、 公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表”
第三部分:招标局部门2016年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分招标局部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和省市有关工程建设招投标法律法规及政策,负责全区招投标管理、工程造价管理、施工合同备案管理、协助相关部门征收税费。
(二)凡在本区内实施的建筑工程、市政工程、交通工程、港口工程、水利工程、农业工程、林业工程等及相应的勘察、设计、监理、设备、材料的招投标,全部由招投标局统一监管。
二、部门决算单位构成
纳入2016年度部门决算编制范围的是招标局(本级)
第二部分 招标局部门2016年度部门决算公开表
(详见附件1-8表)
一、2016年收入支出决算总表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 招标局部门2016年度部门决算情况说明
一、招标局2016年度收支概况
按照现行部门决算管理有关规定,大连长兴岛经济区招标局2016年部门决算反映本部门的全部收支情况,包括本级机关全部收支情况。
(一)大连长兴岛经济区招标局2016年度收入全部来源于财政拨款收入总计493.29万元,同比增长17.5%,指当年从区财政取得的财政预算资金。政府性基金财政拨款收入支出0万元,与上年相比无增减。
(二)大连长兴岛经济区招标局2016年度支出全部为财政拨款支出总计493.29万元,同比增长17.5%。其中:
1、基本支出215.34万元,主要是为了主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年增加了12.6%,主要是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中:工资福利支出175.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出;对个人和家庭补助支出30.32万元,主要包括离休费、退休费等支出;商品和服务支出9.96万元。主要包括:办公费、印刷费 、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等支出。
2.项目支出277.95万元。比2015年增加了21.6%,主要包括一般招投标管理人员业务制度培训,电子招投标网络管理系统升级,软件开发并购置部分硬件设备,用于招投标工作开展所用网络运行与维护等业务支出。
二、大连长兴岛经济区招标局2016年度财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映财政局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出总计493.29万元,比年初预算减少45.7%。 其中:基本支出215.34万元,比年初预算减少8.56%,主要是根据人员调整、工资调整、养老保险制度改革等进行的预算调整。项目支出277.95万元,比年初预算减少60.3%,主要是缩减活动经费支出。
(二)具体情况
2016年财政拨款支出493.29万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出198.65万元,其他城乡社区管理事务支出277.95万元,住房保障支出16.69万元。
1、行政运行198.65万元。比2015年增加20.44万元,增长11.5%。主要原因是:支出项目正常浮动。主要用于主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;
2、其他城乡社区管理事务支出277.95万元。比2015年增加49.44万元,增长21.63%。主要原因是:经费支出增加。般招投标管理人员业务制度培训,电子招投标网络管理系统升级,软件开发并购置部分硬件设备,用于招投标工作开展所用网络运行与维护等业务支出。
。
3、住房公积金16.69万元。比2015年增加3.59万元,增长27.4%。主要原因是:正常调整。主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
三、招标局2016年度“三公”经费决算情况
2016年公共财政预算拨款“三公”支出预算数为6万元,支出决算数3.56万元,比2015年减少6.57万元,减少64.8%,比年初预算减少7.44万元,减少67.63%。主要原因是:厉行节约,压缩“三公”开支。其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组0批、0人;公务用车购置费0万元;公务接待费0.07万元,比2015年增加0.06万元,增加46.1%。主要原因是:厉行节约,压缩“三公”开支。公务用车运行费3.49万元,比2015年减少6.51万元,减少65.1%。主要原因是:公务用车停驶,厉行节约。公务用车购置及保有情况:2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。国内公务接待2批次,共计15人,国(境)外接待费0万元、0人次。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费决算情况
2016年度机关运行经费支出9.96万元,比2015年减少10.87万元,同比下降52.2%,主要原因是缩减日常公用经费支出。
(二)招标局2016年度政府采购支出说明
本单位2016年度政府采购支出总额0万元。
(三)招标局2016年度国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.城乡社区支持(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。