目 录
第一部分 规划局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 规划局2015年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 规划局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 规划局概况
一、主要职责
(一)贯彻、落实、宣传城乡规划法律法规;
(二)负责核发《选址意见书》或项目规划选址;
(三)负责核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;
(四)负责临时建筑审批,核发《临时建设规划许可证》;
(五)规划管理,外埠规划资质备案,规划批后监管,建筑外立面装饰及牌匾审批;
(六)测绘管理:全区测绘市场管理,测绘资质备案,地形图及测绘标志管理及维护,建设工程放、验线;
(七)负责规划验收工作;
(八)组织规划编制和计划制定;
(九)规划条件及附图;
(十)建设工程及市政工程设计审查;
(十一)地理信息系统建设与管理;
(十二)城建档案建设与管理。
二、部门决算单位构成
纳入财政局2015年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.大连长兴岛经济区城市建设档案馆
第二部分 规划局2015年度部门决算公开表
(详见附件)
第三部分 规划局2015年度部门决算情况说明
一、规划局2015年度收支概况
按照现行部门决算管理有关规定,大连长兴岛经济区规划局2015年部门决算反映本部门所属2个预算单位的全部收支情况,包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。
大连长兴岛经济区规划局2015年度收入总计941.58万元,支出总计941.58万元。
二、长兴岛经济区规划局2015年度收入情况
收入总计941.58万元,其中财政拨款941.58万元:指当年从市级财政取得的财政预算资金,主要包括公共预算财政拨款收入941.58万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、长兴岛经济区规划局2015年度支出情况
支出总计941.58万元,其中:
(一)城乡社区事务923.36万元。
1.行政运行203.69万元。主要用于主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.城乡社区规划与管理707.72万元。主要用于长兴岛规划展示馆项目测绘、规划局规划一张图系统、规划局城建档案馆经费补助、综合区中轴北部详细城市设计工作、2013年零星规划前期工作、交流岛商务区南片区控制性详细规划、万融广场及周边整体改造项目方案设计、三维辅助决策系统采购项目、长兴岛规划展示馆消防系统工程、规划展示馆改造工程监理、管线覆土前测绘支出。
3.其他城乡社区支出11.95万元。主要用于长兴岛公共资源交易中心工程弱电设计。
(二)住房保障支出18.22万元。住房改革支出18.22万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、长兴岛经济区规划局2015年度“三公”经费公共财政预算拨款决算情况
2015年公共财政预算拨款“三公”经费决算数10.19万元,其中公务用车运行费10万元,接待费0.19万元。2014年公共财政预算拨款“三公”经费决算数10.88万元。2015年决算数比2014年决算数减少0.69万元。其中,公务用车情况:大连长兴岛经济区规划局2015年末公务用车保有量2辆,公务用车运行费10万元,与2014年没有变化。接待费情况:2015年决算数比2014年决算数减少0.69万元。其中:国内公务接待批次2次、20人,比2014年度国内公务接待批次和人数均有减少。积极落实八项规定,压缩支出,所以有所减少。
第四部分 名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.城乡社区事务支出:反映政府城乡社区管理事务支出。
5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。