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大连长兴岛经济区西中岛石化产业园区管理委员会2017年度部门决算
时间:2018-09-26   来源:西中岛石化园区管委会   点击:
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目 录

第一部分 大连长兴岛经济区西中岛管委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大连长兴岛经济区西中岛管委会概况


一、主要职能

(一)探索110平方公里石化园区开发建设管理模式,总体统筹石化园区开发建设,制定石化园区发展相关政策,组织各相关规划编制和调整,组织筹措石化园区建设资金;

(二)审核确定入区产业、公用工程、基础设施项目,协调推动石化园区产业招商相关工作并检查、监督资金到位和项目建设情况;

(三)综合组织规划、城建、招商等部门相关信息联动和技术协调,推进石化园区项目建设的审批和服务;

(四)组织实施西中岛土地整理、公用工程、基础设施建设,保证产业项目配套需要;

(五)研究制定并组织实施石化园区经济、社会发展规划和年度发展计划,协调处理园区内经济、社会发展重大问题。

二、部门决算单位构成

纳入大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

大连长兴岛经济区西中岛管委会无下属二级预算单位。


第二部分 大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

 公开01表

部门名称:大连长兴岛经济区西中岛管委会 单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

894.06

一、一般公共服务支出

493.17

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

38.63



九、医疗卫生与计划生育支出

25.42



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

300.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

36.84



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

894.06

本年支出合计

894.06

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

894.06

总计

894.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。


 

2017年度收入决算表

 公开02表

部门名称:大连长兴岛经济区西中岛管委会 单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

894.06

894.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201



一般公共服务支出

493.17

493.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

13


商贸事务

493.17

493.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

13

01

行政运行

337.96

337.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

13

08

招商引资

155.21

155.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208



社会保障和就业支出

38.63

38.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

05


行政事业单位离退休

38.63

38.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.63

38.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210



医疗卫生与计划生育支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

11


行政事业单位医疗

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

11

01

行政单位医疗

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212



城乡社区支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

03


城乡社区公共设施

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

03

09

其他城乡社区公共设施支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221



住房保障支出

36.84

36.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

02


住房改革支出

36.84

36.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

02

01

住房公积金

36.84

36.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2017年度支出决算表

公开03表

部门名称:大连长兴岛经济区西中岛管委会  单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

894.06

438.85

455.21

0.00

0.00

0.00


201



一般公共服务支出

493.17

337.96

155.21

0.00

0.00

0.00


201

13


商贸事务

493.17

337.96

155.21

0.00

0.00

0.00


201

13

01

行政运行

337.96

337.96

0.00

0.00

0.00

0.00


201

13

08

招商引资

155.21

0.00

155.21

0.00

0.00

0.00


208



社会保障和就业支出

38.63

38.63

0.00

0.00

0.00

0.00


208

05


行政事业单位离退休

38.63

38.63

0.00

0.00

0.00

0.00


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.63

38.63

0.00

0.00

0.00

0.00


210



医疗卫生与计划生育支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00


210

11


行政事业单位医疗

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00


210

11

01

行政单位医疗

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00


212



城乡社区支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00


212

03


城乡社区公共设施

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00


212

03

09

其他城乡社区公共设施支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00


221



住房保障支出

36.84

36.84

0.00

0.00

0.00

0.00


221

02


住房改革支出

36.84

36.84

0.00

0.00

0.00

0.00


221

02

01

住房公积金

36.84

36.84

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门名称:大连长兴岛经济区西中岛管委会 单位:万元

收 入

支 出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

894.06

一、一般公共服务支出

493.17

493.17

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

38.63

38.63

0.00



九、医疗卫生与计划生育支出

25.42

25.42

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

36.84

36.84

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

894.06

本年支出合计

894.06

894.06

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00





政府性基金预算财政拨款

0.00





总计

894.06

总计

894.06 

894.06 

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称:大连长兴岛经济区西中岛管委会  单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

201



一般公共服务支出

493.17

337.96

155.21

201

13


商贸事务

493.17

337.96

155.21

201

13

01

行政运行

337.96

337.96

0.00

201

13

08

招商引资

155.21

0.00

155.21

208



社会保障和就业支出

38.63

38.63

0.00

208

05


行政事业单位离退休

38.63

38.63

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.63

38.63

0.00

210



医疗卫生与计划生育支出

25.42

25.42

0.00

210

11


行政事业单位医疗

25.42

25.42

0.00

210

11

01

行政单位医疗

25.42

25.42

0.00

212



城乡社区支出

300.00

0.00

300.00

212

03


城乡社区公共设施

300.00

0.00

300.00

212

03

09

其他城乡社区公共设施支出

300.00

0.00

300.00

221



住房保障支出

36.84

36.84

0.00

221

02


住房改革支出

36.84

36.84

0.00

221

02

01

住房公积金

36.84

36.84

0.00

合计

894.06

438.85

455.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

部门名称:大连长兴岛经济区西中岛管委会 单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

317.83

302

商品和服务支出

59.23

310

其他资本性支出

0.00


30101

基本工资

61.73

30201

办公费

15.49

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

106.33

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

75.98

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

25.42

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.63

30207

邮电费

10.37

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

9.74

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

61.79

30211

差旅费

7.67

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.27

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.86

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.07

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.20

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

36.84

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

22.16

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

2.79

30231

公务用车运行维护费

5.02

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.10

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

19.18





人员经费合计

379.62

公用经费合计

59.23



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07表

部门名称:大连长兴岛经济区西中岛管委会 单位:万元

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

6.00

5.27

0.00

0.00

5.00

5.02

0.00

0.00

5.00

5.02

1.00

0.25

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。



 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开08表

部门名称:大连长兴岛经济区西中岛管委会 单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

229



其他支出







229

08


彩票发行销售机构业务费安排的支出







229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出













合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


说明:大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。


第三部分 大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度部门决算情况说明


一、关于大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度收入支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度收入总计为894.06万元、支出总计为894.06万元。与2016年度相比,收入、支出总计各减少27953.49万元。主要原因:一般公共预算财政拨款收入减少24969.71万元;政府性基金预算财政拨款减少2983.78万元;城乡社区支出减少21200.79万元;资源勘探信息等支出减少6665.26万元。

二、关于大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计894.06万元,其中:财政拨款收入894.06万元,占100%。

三、关于大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计894.06万元,其中:基本支出438.85万元,占49%;项目支出455.21万元,占51%。

四、关于大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度财政拨款收支总决算894.06万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少27953.49万元,下降97%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入减少24969.71万元;政府性基金预算财政拨款减少2983.78万元;城乡社区支出减少21200.79万元;资源勘探信息等支出减少6665.26万元。

五、关于大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出894.06万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少24969.71万元,下降97%。主要原因:城乡社区支出减少18217.01万元;资源勘探信息等支出减少6665.26万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出894.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)493.17万元,占55%;社会保障和就业支出(类)38.63万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出(类)25.42万元,占3%;城乡社区支出(类)300万元,占34%;住房保障支出(类)36.84万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2965万元,支出决算为894.06万元,完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因:城乡社区支出减少1632万元;一般公共服务支出减少386.83万元;社会保障和就业支出减少29.37万元。其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为512万元,支出决算为337.96万元。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少174.04万元。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。主要用于:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算为368万元,支出决算为155.21万元。决算数小于预算数的主要原因:招商引资项目支出减少212.79万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为49万元,支出决算为38.63万元。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少10.37万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为19万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少19万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为36万元,支出决算为25.42万元。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少10.58万元。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。主要用于:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为1932万元,支出决算为300万元。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少1632万元。

7、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。主要用于:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为49万元,支出决算为36.84万元。决算数小于预算数的主要原因:基本支出减少12.16万元。

六、关于大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出438.85万元,包括人员经费379.62万元,公用经费59.23万元。基本支出中:

1、工资福利支出317.83万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;

2、对个人和家庭的补助61.79万元,主要用于:住房公积金、提租补贴、采暖补贴;

3、商品和服务支出59.23万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6万元,支出决算为5.27万元(包括在公用经费和在项目支出中列支的经费,下同),完成预算的88%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.02万元,完成预算的100.4%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:国内接待费减少0.75万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少17.17万元,降低77%,其中:因公出国(境)费支出决算减少6.82万元,降低30%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.04万元,降低45%;公务接待费支出决算减少0.31万元,降低2%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是项目变化,不需要出国考察。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻中央公务用车改革制度,减少公务用车使用频率。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次和接待人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.02万元,占95%;公务接待费支出决算0.25万元,占5%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.02万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出5.02万元。主要用于机要、应急、办公方面。2017年,大连长兴岛经济区西中岛管委会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.25万元。其中:

国内公务接待支出0.25万(含外宾接待支出0万元)。主要用于国内石化产业项目到西中岛园区考察接待,公务接待3批次、公务接待30人次,其中:接待外宾0批次、接待外宾0人次。

八、关于大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度机关运行经费支出59.23万元,比2016年度增加11.51万元,增长24%。主要原因是办公费增加12.18万元;邮电费增加6.99万元;;其他商品和服务支出增加19.18万元;取暖费减少14.76万元;因公出国(境)费用减少6.82万元;公务用车运行维护费减少7.89万元。

(二)政府采购支出情况

大连长兴岛经济区西中岛管委会2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为0万元,其中:货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,大连长兴岛经济区西中岛管委会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。