目录
第一部分监察审计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分监察审计局 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分监察审计局 2017年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、 其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分监察审计局概况
一、主要职能
(一)负责监督检查区属各部门及其工作人员执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划等的落实情况。
(二)负责贯彻落实上级政府以及区管委会有关行政监察工作的决定、规定、命令等工作。
(三)负责调查处理检举、控告区属各部门各单位及其工作人员违反政纪行为的工作。
(四)负责区属部门、单位财政财务收支审计,专项资金、管委会投资企业资产、负债、损益等情况的审计工作。
(五)负责完成上级审计机关和区党工委、管委会安排的审计任务,维护财经法纪,提高经济效益等工作。
(六)承办上级监察、审计部门和区党工委、管委会授权或交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
大连长兴岛经济区监察审计局部门决算仅包括监察审计局本级,无下属事业单位
第二部分
监察审计局2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表 |
|
|
|
公开01表 |
部门:纪工办 |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
285.57 |
一、一般公共服务支出 |
238.59 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
|
十九、住房保障支出 |
16.39 |
|
|
...... |
|
本年收入合计 |
285.57 |
本年支出合计 |
285.57 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
285.57 |
总计 |
285.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
2017年度收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门: |
纪工办 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
285.57 |
285.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
238.59 |
238.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
8 |
|
审计事务 |
68.70 |
68.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
08 |
04 |
审计业务 |
48.70 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
08 |
99 |
其他审计事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
169.89 |
169.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
149.31 |
149.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
11 |
99 |
其他纪检监察事务支出 |
20.58 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
01 |
|
住房改革支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
01 |
01 |
住房公积金 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
2017年度支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
纪工办 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
285.57 |
196.29 |
89.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
238.59 |
149.31 |
89.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
08 |
|
审计事务 |
68.70 |
0.00 |
68.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
08 |
04 |
审计业务 |
48.70 |
0.00 |
48.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
08 |
99 |
其他审计事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
169.89 |
149.31 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
149.31 |
149.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
11 |
99 |
其他纪检监察事务支出 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:纪工办 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
285.57 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
238.59 |
238.59 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
285.57 |
本年支出合计 |
49 |
285.57 |
285.57 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
285.57 |
总计 |
54 |
285.57 |
285.57 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门: |
纪工办 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
类 |
款 |
项 |
1 |
2 |
3 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
238.59 |
149.31 |
89.28 |
|
201 |
08 |
|
审计事务 |
68.70 |
0.00 |
68.70 |
|
201 |
08 |
04 |
审计业务 |
48.70 |
0.00 |
48.70 |
|
201 |
08 |
99 |
其他审计事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
169.89 |
149.31 |
20.58 |
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
149.31 |
149.31 |
0.00 |
|
201 |
11 |
99 |
其他纪检监察事务支出 |
20.58 |
0.00 |
20.58 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|
合计 |
285.57 |
196.29 |
89.28 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:纪工办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
|
|
工资福利支出 |
157.72 |
302 |
商品和服务支出 |
16.90 |
310 |
|
|
其他资本性支出 |
|
|
301 |
01 |
|
基本工资 |
29.91 |
30201 |
办公费 |
3.55 |
310 |
01 |
|
房屋建筑物购建 |
|
|
301 |
02 |
|
津贴补贴 |
47.20 |
30202 |
印刷费 |
0.15 |
310 |
02 |
|
办公设备购置 |
|
|
301 |
03 |
|
奖金 |
33.16 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
03 |
|
专用设备购置 |
|
|
301 |
04 |
|
其他社会保障缴费 |
11.62 |
30204 |
手续费 |
|
310 |
05 |
|
基础设施建设 |
|
|
301 |
06 |
|
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
06 |
|
大型修缮 |
|
|
301 |
07 |
|
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
310 |
07 |
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
301 |
08 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.97 |
30207 |
邮电费 |
0.51 |
310 |
08 |
|
物资储备 |
|
|
301 |
09 |
|
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
310 |
09 |
|
土地补偿 |
|
|
301 |
99 |
|
其他工资福利支出 |
10.87 |
30209 |
物业管理费 |
|
310 |
10 |
|
安置补助 |
|
|
303 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
27.67 |
30211 |
差旅费 |
8.49 |
310 |
11 |
|
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
01 |
|
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
310 |
12 |
|
拆迁补偿 |
|
|
303 |
02 |
|
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
310 |
13 |
|
公务用车购置 |
|
|
303 |
03 |
|
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
310 |
19 |
|
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
04 |
|
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
310 |
20 |
|
产权参股 |
|
|
303 |
05 |
|
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.14 |
310 |
99 |
|
其他资本性支出 |
|
|
303 |
06 |
|
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
303 |
07 |
|
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
304 |
01 |
|
企业政策性补贴 |
|
|
303 |
08 |
|
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
304 |
02 |
|
事业单位补贴 |
|
|
303 |
09 |
|
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
304 |
03 |
|
财政贴息 |
|
|
303 |
10 |
|
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
304 |
99 |
|
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
303 |
11 |
|
住房公积金 |
16.39 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
|
|
债务利息支出 |
|
|
303 |
12 |
|
提租补贴 |
10.05 |
30228 |
工会经费 |
|
307 |
01 |
|
国内债务付息 |
|
|
303 |
13 |
|
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
307 |
07 |
|
国外债务付息 |
|
|
303 |
14 |
|
采暖补贴 |
1.22 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
|
|
其他支出 |
|
|
303 |
15 |
|
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.38 |
399 |
06 |
|
赠与 |
|
|
303 |
99 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
303 |
|
|
|
179.39 |
公用经费合计 |
16.90 |
|
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门:纪工办 |
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|
单位:万元 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
6 |
0 |
|
|
|
|
|
|
5 |
0 |
1 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的全部支出。 |
“大连长兴岛经济区纪工办2017年度无“三公”经费财政拨款支出”。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门: |
纪工办 |
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|
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|
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|
单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
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合计 |
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|
|
|
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|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
“大连长兴岛经济区纪工办2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。” |
|
第三部分
监察审计局2017年度部门决算情况说明
一、关于大连长兴岛经济区监察审计局2017年度收入支出决算总体情况说明
大连长兴岛经济区监察审计局2017年度收、支总计571.14万元。与2016年相比,收、支总计各增加62.08 万元,增加27.77%。主要是用于审计中介服务费等相关支出增加。
二、关于大连长兴岛经济区监察审计局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计285.57万元,其中:财政拨款收入 285.57万元,占100%。
三、关于大连长兴岛经济区监察审计局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计285.57万元,其中:基本支出196.29万元,占68.74%;项目支出89.28万元,占31.26%。
四、关于大连长兴岛经济区监察审计局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
大连长兴岛经济区监察审计局2017 年度财政拨款收、支总计571.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加62.08万元,增加27.77%。主要是用于审计中介服务费等相关支出增加。
五、关于大连长兴岛经济区监察审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大连长兴岛经济区监察审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出285.57万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.08万元,增加27.77%。主要是用于对审计中介服务费等相关支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
大连长兴岛经济区监察审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出285.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出238.59万元,占83.55%;社会保障和就业(类)支出18.97万元,占6.64%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.62万元,占4.07%;住房保障(类)支出16.39万元,占5.74%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
大连长兴岛经济区监察审计局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.98万元,支出决算为285.57万元,完成年初预算的127.50%。其中:
1. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为20万元,支出决算为48.70万元。主要用于支付本年度审计业务服务费。
2. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%。主要用于支付本年度审计业务服务费。
3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为120.94万元,支出决算为149.31万元,完成年初预算的123.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。
4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为20.58万元,完成年初预算的68.60%。决算数小于预算数的主要原因是纪检监察项目类基础建设等相关支出减少。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为24.48万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的77.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12.84万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的90.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整
7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为15.72万元,支出决算为16.39万元,完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整
六、关于大连长兴岛经济区监察审计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大连长兴岛经济区财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出196.29万元,包括人员经费179.39万元,公用经费16.9万元。基本支出中:
1.工资福利支出151.72万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;
2. 商品和服务支出16.9万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出27.67万元,主要用于:住房公积金、提租补贴、采暖补贴。
七、关于大连长兴岛经济区监察审计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
大连长兴岛经济区监察审计局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为0万元(包括在公用经费和在项目支出中列支的经费,下同)。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际未支出。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少6.16万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年对比无变动;公务用车购置及运行维护费支出减少6.16万元,;公务接待费支出0万元,与上年对比无变动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后车辆减少,无公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
大连长兴岛经济区财政局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行费支出0万元。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少6.16万元,下降100%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车停驶。2017年大连长兴岛经济区纪工办公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中:外宾接待支出0万元。监察审计局2017年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接待支出0万元。监察审计局2017年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
八、关于大连长兴岛经济区监察审计局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大连长兴岛经济区监察审计局2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款说明
大连长兴岛经济区监察审计局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
大连长兴岛经济区监察审计局2017年度,机关运行经费支出16.90万元,比2016年增加8.75万元,增长 107%,主要是机关人员增加,相应的日常公用经费增加。
(二)政府采购支出情况
大连长兴岛经济区财政局2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
第四部分名词解释
2017年度部门决算名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
十二、一般公共服务支出(类)纪检监察审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十三、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目外其他纪检监察事务项目支出。
十四、一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映除上述项目以外的其他审计事务方面的支出。
十五、社会保障和就业(类)其行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十六、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。